問題已解決
我這個月有張增值稅開票系統維護費這個做帳了金額是280元,這個月是不交納增值稅的,我申報時附表4和免稅明細表都填寫了,怎么主表留抵稅額和我做賬系統中正好差這280元呢?



你好,能提供一下你單位主表的圖片?
2019 07/13 09:03

84785020 

2019 07/13 09:06

84785020 

2019 07/13 09:08
老師我附表我拍下來了

84785020 

2019 07/13 09:09
因為我們這個月不交納增值稅你幫我看下我填的位置錯了沒有,主表上留抵金額和我做賬系統正好少這280元

84785020 

2019 07/13 09:17
老師圖片可以看清楚嗎

鄒老師 

2019 07/13 09:24
你好,你賬上做了280減免的分錄?

84785020 

2019 07/13 09:26
對的

84785020 

2019 07/13 09:30
我做了這兩個分錄

鄒老師 

2019 07/13 09:32
你好,你需要把減免的分錄刪除,實際抵扣的時候再做減免分錄

84785020 

2019 07/13 09:33
也就是說6月份做的分錄刪除,先不做賬嗎?

84785020 

2019 07/13 09:33
那現在分錄刪除,是不是也不用申報了

84785020 

2019 07/13 09:35
老師我沒明白你的意思

84785020 

2019 07/13 09:36
是只刪除上面那個分錄嗎?下面這個分錄不用刪除?那我附表4和減免明細表還是要申報嗎?

84785020 

2019 07/13 09:41
還是兩個分錄都刪除?不做賬也不申報

鄒老師 

2019 07/13 09:49
你好,需要做申報,結轉以后抵扣就是了
不需要做減免分錄,等到實際抵扣的月份再做減免稅分錄
費用分錄需要做,減免分錄暫時不做而已

84785020 

2019 07/13 09:52
現在我做借管理費用貸庫存現金是嗎?那我這個月不做減免分錄附表4和減免明細表也要把280元填進去?那以后實際抵扣時做賬還要在申報?不是重復申報了嗎

鄒老師 

2019 07/13 09:53
你好,現在我做借管理費用貸庫存現金是嗎?是的
附表4和減免明細表也要把280元填進去
以后實際抵扣再做分錄,實際抵扣的時候填寫期初280,本期實際抵扣280,期末余額0,這樣沒有重復的(只是以前沒有抵扣結轉以后抵扣了而已)

84785020 

2019 07/13 09:56
那我這個月只做一個分錄,附表4喝減免的不填等到實際抵扣做賬時再填可以嗎

鄒老師 

2019 07/13 09:57
你好,附表4需要填寫,只是實際抵扣是0,期末余額280,等到實際抵扣的月份再填寫280抵扣就是了

84785020 

2019 07/13 09:58
減免明細表還要填嗎

鄒老師 

2019 07/13 09:58
你好,是需要填寫的

84785020 

2019 07/13 10:03
好的。謝謝

鄒老師 

2019 07/13 10:03
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

84785020 

2019 07/13 10:04
老師,你好我不是有張發票稅率本來該開13錯開成16了嗎,我現在申報,看申報系統沒有16的稅率了呢。我直接在13的稅率里面把銷售額填寫了,把稅額改成發票金額這樣申報的對嗎

鄒老師 

2019 07/13 10:05
你好,稅率開錯了如何申報,個人建議去咨詢一下你當地稅局,這個不同地方要求可能不同的

84785020 

2019 07/13 10:43
老師我把那個分錄刪除后資產負債表不平衡了呢

鄒老師 

2019 07/13 10:47
你好,刪除減免稅分錄不會導致報表不平啊
