問題已解決
老師,去年第四季度開超過10萬的發票,也已經交了增值稅。現在發現要紅沖之前的幾萬塊,跨年可以紅沖嗎,增值稅普通發票。要怎么處理賬務?



收回發票,做沖紅處理即可。但是你的去年收入也要調整。
2019 07/06 17:30

84785029 

2019 07/06 17:32
怎么調整呢

84785029 

2019 07/06 17:34
因為增值稅也交了,那是跟這季度的對抵嗎

軼塵老師 

2019 07/06 17:44
是的。和當期的增值稅沖減。

84785029 

2019 07/06 17:46
可是如果我們今年都不用交增值稅呢?

軼塵老師 

2019 07/06 17:47
沒事。會留在你的申報表中,下次有稅款再抵扣。
