問題已解決
老師,建筑企業對于預繳的增值稅以及附加稅在沒有退還的前提下,當月已經把預繳的附加稅計入稅金及附加的金額需要處理嗎?



你好!
不用處理了。
2019 07/04 10:30

84785036 

2019 07/04 10:55
老師,那增值稅申報表中顯示的本期應補(退)稅額 -5825(預繳的增值稅額),需要在賬上體現嗎?

蔣飛老師 

2019 07/04 10:56
需要的,正常做賬就可以了

84785036 

2019 07/04 11:04
怎么做賬?借:應交稅費-增值稅5825 貸:營業外收入5825 嗎?但是本期本來我就多預繳增值稅沒有辦理退還,這樣記賬我還得提前多繳納所得稅?

蔣飛老師 

2019 07/04 11:53
你好!
就做圖片上的兩個分錄就可以了

蔣飛老師 

2019 07/04 11:54
辦理退稅后,再做分錄
借:銀行存款
貸:營業外收入
