問題已解決
請問老師,上季度我們公司預繳了845的所得稅,這個季度再申報的時候,填寫的利潤總額我是填1-6月的合計嗎?



利潤總額是填1-6月的合計,上個季度預交的,填列在已預交的稅費里面
2019 07/04 09:56

84785038 

2019 07/04 10:00
謝謝,我就是想知道她不會上季度預繳了的所得額這個季度又累計預繳?還是跟工資累計一樣?

辜老師 

2019 07/04 10:33
你按1-6月的利潤總額填列后,第13行實際以繳納的所得稅金額填列上個季度繳納的金額,差額就是第二季度要繳納的所得稅,按差額計提就可以

84785038 

2019 07/04 10:35
老師你給我看看,是不是累計扣除了?不用交?

辜老師 

2019 07/04 10:38
你減免所得稅額是什么,小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎

84785038 

2019 07/04 10:38
是的

84785038 

2019 07/04 10:39
自動生成的

84785038 

2019 07/04 10:40
彌補以前年度虧損也是自動生成的,但是我們6月份還為一般納稅人了

辜老師 

2019 07/04 10:40
那你這個季度不用繳納所得稅

84785038 

2019 07/04 10:40
好的,謝謝老師

辜老師 

2019 07/04 10:42
好的,客氣,幫到你就好
