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老師,收到購進研發輔材料發票時可以直接這樣做賬嗎?借:研發支出~直接投入 貸:銀行存款



你好,應該先做一下原材料,再轉入研發支出
2019 07/02 14:11

84784965 

2019 07/02 14:19
老師。先做一下原材料 我不會做分錄。你能幫寫一下嗎?

小惑老師 

2019 07/02 14:28
借:原材料
進項稅額
貸:銀行存款
借:研發支出~直接投入
貸:原材料

84784965 

2019 07/02 14:35
如果是庫存商品的話。需要結轉成本是嗎?

小惑老師 

2019 07/02 17:04
你是領用庫存商品做研發領用了嗎

84784965 

2019 07/02 17:07
研發材料現在還沒入賬,暫時還不知道怎么做

小惑老師 

2019 07/02 17:17
沒太明白,您不是說庫存商品嗎?

84784965 

2019 07/02 17:19
我是說這個研發材料是入原材料好還是庫存商品好。如果是庫存商品的話每個月領用之后是不是需要結轉成本

小惑老師 

2019 07/03 08:36
肯定是原材料,你還沒有形成產品呢

84784965 

2019 07/03 08:41
那我們之前的會計,購買的加工材料回來發票都是計入借:庫存商品 應交稅費~進項稅 貸:應付賬款

小惑老師 

2019 07/03 08:59
那這個是不對的,本身沒有想吃飯商品,應該按照原材料進行核算的

84784965 

2019 07/03 09:04
庫存商品應該什么時候實用呢

小惑老師 

2019 07/03 09:49
你研發成功進行生產時會形成庫存商品,或者你研發需要購入商品時才會使用的

84784965 

2019 07/03 09:52
那這里寫的這個科目,是不是我購進的的研發材料也可以直接計入管理費用~研發費用呢?

小惑老師 

2019 07/03 09:53
不可以的,要先經過研發歸集,月末進行結轉

84784965 

2019 07/03 09:56
那老師可以說一下,我購進材料進來分錄應該怎么寫嗎?我需要一個完整的購進研發材料分錄。還有你說的結轉時又應該怎么寫

小惑老師 

2019 07/03 10:00
借:原材料
進項稅額
貸:銀行存款
借:研發支出~直接投入
貸:原材料
到月底沒有形成產品就轉到管理費用
借:管理費用
貸:研發支出~直接投入

84784965 

2019 07/03 10:25
我可以這樣理解嗎老師。購入材料發票送貨單已收到但 未付款時 借:原材料 借:進項稅 貸:應付賬款/現金
領用材料 借:研發支出~直接投入 貸:原材料 如果形成產品就不需要結轉到管理費用。沒有形成產品就需要結轉到管理費用

小惑老師 

2019 07/03 10:55
是的,您的理解完全正確
