問題已解決
老師 你好,購買的固定資產已經付款,但是發票還沒有收到,怎么賬務處理



你好,你可以做無票購進分錄,匯算清繳對折舊做納稅調增處理
借;固定資產,貸;銀行存款等科目
2019 07/01 17:01

84785013 

2019 07/01 17:06
老師,發票是第二個月收到的,款是5月支付,發票是6月份收到并抵扣的,這樣也是借:固定資產 貸:銀行存款 嗎?

鄒老師 

2019 07/01 17:16
你好
5月份,借預付賬款,貸;銀行存款
6月份,借;固定資產,應交稅費(進項稅額),貸;預付賬款
