問題已解決
我不會計提,應該怎么做分錄,寫摘要那?我公司也沒付錢給他們



借x費用~暫估
貸:應付賬款~暫估
2019 07/01 01:03

84785014 

2019 07/01 11:36
摘要怎么寫那?

84785014 

2019 07/01 11:39
借——工程施工,暫估價
貸——應付賬款,暫估價可以嗎?
不用體現暫估價的公司或明細把?

陳詩晗老師 

2019 07/01 12:03
直接在后面加一個明細科目 -暫估。以區分真實業務

84785014 

2019 07/01 12:12
加上借——工程施工暫估價——人工費或是機械租賃費就行嗎?應付賬款還用加明細嗎?

陳詩晗老師 

2019 07/01 13:46
工程施工-合同成本- 人工費(暫估)
應付賬款-暫估

84785014 

2019 07/01 15:40
收到發票后怎么做那?

陳詩晗老師 

2019 07/01 16:16
收到發票把之前的暫估分錄沖紅,然后按發票做正常的分錄

84785014 

2019 07/01 19:36
我5月份計提了34萬的材料費,6月份收到了35萬的發票,怎么做沖紅分錄那,老師詳細講解一下

陳詩晗老師 

2019 07/01 21:16
借:工程施工-合同成本-暫估 負數-34
貸:應付賬款 -暫估 負數
借:工程施工-合同成本 35
貸:應付賬款
