問題已解決
請問如果企業當月發生的費用或成本還沒有取得發票(以后取得),但要計入到當月的成本中,會計分錄應該怎么做?取得發票是又怎么做?



只能暫估成本處理,后期取得發票后,再沖銷暫估分錄,按發票的金額做賬務處理
2019 06/30 16:38

84785007 

2019 06/30 17:04
分錄怎么做呢

江老師 

2019 06/30 17:09
不同的企業不同的分錄處理,你們是什么企業,暫估成本處理就行了

84785007 

2019 06/30 17:23
服務業

江老師 

2019 06/30 17:24
借:主營業務成本
貸:勞務成本

84785007 

2019 06/30 17:37
是否可處理為:
借:主營業務成本
貸:應付賬款-暫估

江老師 

2019 06/30 17:39
可以的,你暫估后,后期盡快取得發票,沖銷暫估,再按發票入賬
