問題已解決
你好!老師,我公司涉及和前物業財務交接,前物業公司預收了物業費,我司開票給了前物業公司,我司也帶收了前物業公司的物業費,現在兩者抵消后前物業公司將差額打給了我司,請問這個賬務處理要怎么做?



前物業公司預收了物業費,我司開票給了前物業公司
相當于你們收款了嗎?
2019 06/30 14:55

你好!老師,我公司涉及和前物業財務交接,前物業公司預收了物業費,我司開票給了前物業公司,我司也帶收了前物業公司的物業費,現在兩者抵消后前物業公司將差額打給了我司,請問這個賬務處理要怎么做?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容