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老師,小規模企業季度自開發票不超過30萬的銷項稅額,我先做銷項稅額轉出,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸應交稅費-減免稅額,再做,減免稅額轉出,借應交稅費-減免稅額,貸營業外收入-減免稅額。這樣對么?



你好,不對,是這樣做分錄
借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業外收入——增值稅減免
2019 06/27 20:46

老師,小規模企業季度自開發票不超過30萬的銷項稅額,我先做銷項稅額轉出,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸應交稅費-減免稅額,再做,減免稅額轉出,借應交稅費-減免稅額,貸營業外收入-減免稅額。這樣對么?
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