問題已解決
老師,之前收了客戶定金,現在要求退還到客戶賬上,怎么做分錄



收 借銀行存款 貸其他應付款 退還 借其他應付款 貸銀行存款
2019 06/25 22:05

84785025 

2019 06/25 22:47
u 還有就是,出納在3月付12810租金,借其他應付款12810,貸銀行存款,其實這是2.20-5.20的租金,我該怎么做分攤

吳少琴老師 

2019 06/26 11:24
預付的款項計入預付賬款

84785025 

2019 06/26 11:33
確認費用在3月還是2月?

吳少琴老師 

2019 06/26 11:35
2月的房租2月確認費用

84785025 

2019 06/26 12:20
但它是2月20開始的,怎么確認呢

吳少琴老師 

2019 06/26 12:49
借管理費用 貸應付賬款

84785025 

2019 06/26 14:07
2月只確認9天的租金嗎

吳少琴老師 

2019 06/26 15:04
2月只確認9天的租金嗎
是的

84785025 

2019 06/26 15:42
老師,客戶放了些貨在我公司倉庫,現在說賣給我們公司了,這個怎么做賬

84785025 

2019 06/26 15:43
賣給我公司的錢充當欠公司的貨款

吳少琴老師 

2019 06/26 18:53
借庫存商品 貸應收賬款
