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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年下半年電費(fèi),今年才支付,發(fā)票也是今年才取得的,今年怎么做賬呀



去年怎么做的?匯算清繳呢
2019 06/18 15:21

84785011 

2019 06/18 15:23
老師,我們公司是去年8月才成立的,去年8到12月電費(fèi),今年6月份才支付的,發(fā)票也是支付后過了就幾天才來給我們的

郭老師 

2019 06/18 15:24
那你去年直接沒有做賬是嗎

84785011 

2019 06/18 15:25
是的,去年說,別人不給我們開發(fā)票,就沒有從對公賬戶轉(zhuǎn)這筆錢

84785011 

2019 06/18 15:26
上個(gè)月找對方談妥了,必須開票給我們,然后才支付的

郭老師 

2019 06/18 15:28
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳需要調(diào)減

84785011 

2019 06/18 15:34
知道了謝謝老師

84785011 

2019 06/18 15:34
辛苦了

郭老師 

2019 06/18 15:37
不應(yīng)客氣的,應(yīng)該的
