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問題已解決

小規模建筑公司做內賬,請問如果按照完工時一次結轉成本的方法結轉成本,即項目完工時做如下分錄: 借:主營業務成本 貸:工程施工-XX項目,那么會造成某些月份沒有成本,這種情況是否需要根據每個月的工程施工-XX項目的發生額暫估成本嗎?這種暫估成本什么時候能夠沖回?另外收入什么時候確認呢?

84784954| 提問時間:2019 06/17 14:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,那就配比結轉成本啊,有收入的時候再轉。暫估成本在收到實際成本票的時候沖
2019 06/17 14:09
84784954
2019 06/17 14:20
我們一般沒有發票的,都是收據,基本我收到材料收據時,我就做 借:工程施工 -XX項目 貸:主營業務成本,這種情況下我是否可以當月直接將工程施工的發生額直接轉入主營業務成本或者還是要等完工一次性轉入主營業務成本?
小黎老師
2019 06/17 14:24
您好,當月不要轉了,要不你主營業務成本太大,卻沒有收入
84784954
2019 06/17 16:08
那計提的人工費放在工程施工-人工費里面,這個要結轉到主營業務成本嗎
小黎老師
2019 06/17 16:09
您好,放在人工費里面,有收入的時候對應結轉就可以了
84784954
2019 06/17 16:13
如果工程完工了,但是還沒有收到工程款,這個時候要結轉成本嗎?
小黎老師
2019 06/17 16:22
您好,工程完工了 內帳可以根據實際情況確認收入結轉成本
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