問題已解決
老師你好,收到預收工程款時,應該怎么作分錄?然后預繳稅金怎么作分錄?



您好,借銀行存款 貸 預收賬款 (XX) 借 應交稅費-預繳增值稅 貸 銀行存款 月末 轉入 未交增值稅
2019 06/12 15:28

84785012 

2019 06/12 15:47
我覺的您給的答案是對的,可是老師課件的是第一步一樣,第二步是借應收賬款貸銷項稅

小黎老師 

2019 06/12 16:27
您好,那可能是具體業務不一樣吧 預收之后可能開發票了

84785012 

2019 06/12 16:30
沒有貸收入,按說開票就一起貸收入,或者工程結算,他都沒有,我就按老師你的理解,謝謝!

小黎老師 

2019 06/12 16:33
不用謝,祝您生活愉快
