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4月份開具了10萬元的發票,5月沖紅了4月份的10萬發票就是負數10萬發票,且又開具了一份3萬的發票,申報印花稅時我應該申報3萬還是因為有負數就按0申報呢?下次再開具這10萬我應該怎樣申報呢?



你好!你應該申報3萬了。下次再開10萬的時候,印花稅不用再申報了
2019 06/11 11:42

4月份開具了10萬元的發票,5月沖紅了4月份的10萬發票就是負數10萬發票,且又開具了一份3萬的發票,申報印花稅時我應該申報3萬還是因為有負數就按0申報呢?下次再開具這10萬我應該怎樣申報呢?
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