問題已解決
老師 我公司這個季度開票100多萬 然后利潤是78萬多 去年虧損58萬多 這部分虧損是可以這個季度來抵的吧



是可以的,用這個季度的利潤先把以前的虧損彌補掉,剩余的20萬去按照所得稅率繳納所得稅。
2019 06/10 12:17

84785001 

2019 06/10 12:21
那20萬是按照25%還是5%來算企業所得稅啊

馬老師 

2019 06/10 12:49
小微利企業的按照5%計算

84785001 

2019 06/10 12:51
好的 謝謝老師

馬老師 

2019 06/10 13:48
不客氣的,麻煩給老師五星好評謝謝
