問題已解決
收到物業(yè)費發(fā)票,未付款怎么做會計分錄



你好!計入其他應付款
2019 06/04 16:51

84785014 

2019 06/04 16:56
借方是什么

QQ老師 

2019 06/04 16:56
你好!計入你們的相關費用

84785014 

2019 06/04 16:57
收到5月,6月,7月物業(yè)管理費發(fā)票,會計分錄借方和貸方是什么科目

84785014 

2019 06/04 16:59
6月和7月還沒到?jīng)]辦法計入費用

QQ老師 

2019 06/04 16:59
你好!借:相關費用(物業(yè)費哈上的部門來劃分)貸:其他應付款
