問題已解決
匯繳清算時,調了一筆往來款,分錄借其他應付款,貸以前年度損益調整,結轉到利潤,借以前年度損益調整,貸利潤分配,本年度多預繳了企稅,剩下的分錄怎么寫?



你好,你是一季度預繳交多了嗎
2019 06/04 06:55

84784994 

2019 06/04 09:23
2018年度多預繳了

84784994 

2019 06/04 09:24
2019年5月份不是匯繳企業所得稅嗎

月月老師 

2019 06/04 09:25
你好,多預交的,應該去稅務局辦理退稅。

84784994 

2019 06/04 09:38
這種情況全套分錄?

月月老師 

2019 06/04 09:41
你好,如果退回來稅金
借:以前年度損益調整 負數
貸:應交稅金-所得稅 負數
借:應交稅金-所得稅 負數
貸:銀行存款 負數
借:利潤分配-未分配利潤 負數
貸:以前年度損益調整

84784994 

2019 06/04 09:47
我上面的分錄對嗎

月月老師 

2019 06/04 10:12
你好,是可以的,沒問題。
