問題已解決
老師,你好,建筑業當月預繳一筆外經證,當月開票,從預繳到開票的過程怎么寫會計分錄呢?



這個是開具發票后做收入,同時結轉對應的成本。預交了稅款,做相應稅種的預交的賬務處理
2019 05/31 14:32

84784982 

2019 05/31 14:34
麻煩老師寫給我下 不會寫

江老師 

2019 05/31 14:39
一、借:應收賬款(或銀行存款)
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
二、同時結轉成本
借:主營業務成本
貸:工程施工
三、繳稅
借:應交稅費——各稅種明細
貸:銀行存款

84784982 

2019 05/31 14:47
月末這筆要內轉嗎 還是做到這筆就結束了?

江老師 

2019 05/31 15:39
這個需要計提稅金及附加
借:稅金及附加
貸:應交稅費——應交城建稅
貸:應交稅費——應交教育費附加
貸:應交稅費——應交地方教育附加

84784982 

2019 06/01 08:15
請教下老師當期預繳的稅款當期沒有抵扣,申報時怎么填列報表呢?
