問題已解決
收到發票999.99,付款1000元,這一分錢怎么處理?



你好,借;原材料等科目 999.99,營業外支出 0.01,貸;銀行存款等科目 1000
2019 05/31 09:26

84785036 

2019 05/31 10:27
如果是已經在建工程已轉入固定資產,后續又發生的測繪費該計入哪個科目及明細?

鄒老師 

2019 05/31 10:27
你好,既然都已經完工轉入了固定資產,是什么情況又發生了測繪費支出?

84785036 

2019 05/31 10:34
是暫估入賬轉入固定資產的,余裝修未完全完工

鄒老師 

2019 05/31 10:35
你好,未完全完工就應當繼續在在建工程掛賬才是啊,完工才轉到固定資產的

84785036 

2019 05/31 10:42
是已完工了,后續就裝修未完成,先暫估轉固定資產了,可是余下的裝修費有的記入了管理費用裝修費,有的記入了低值易耗品

鄒老師 

2019 05/31 10:43
你好,你之前應當計入在建工程核算,沒有裝修完之前都是在在建工程核算,發生的 裝修支出也是計入在建工程,裝修完成了才轉到固定資產核算才是的

84785036 

2019 05/31 10:43
是已經在用了

鄒老師 

2019 05/31 10:43
你好,沒有裝修不影響使用?

84785036 

2019 05/31 10:46
可是預暫估入賬了,因為老板想計提折舊,后續發生的一切費用應該怎么處理啊

鄒老師 

2019 05/31 10:47
你好,這個不是老板想怎么樣就怎么樣的,做賬是以會計準則為準,而不是老板個人意志
你需要把之前固定資產轉為在建工程,計提的折舊沖銷,等完工了轉為固定資產核算

84785036 

2019 05/31 10:49
基本完工了,已經投入使用,就余下比如鏡子未裝之類的

鄒老師 

2019 05/31 10:49
你好,如果基本完工,不影響使用,那后面發生的支出計入管理費用 核算就是了

84785036 

2019 05/31 10:49
不能暫估入賬么

鄒老師 

2019 05/31 10:51
你好,固定資產需要達到預定用途才可以轉,這個不像材料,商品那樣可以暫估入賬的

84785036 

2019 05/31 10:51
那這個測繪費也就計入管理費用就可以了?
計入裝修費可以么

鄒老師 

2019 05/31 10:52
你好,這些金額都是比較大的支出,長期受益?
