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我們單位是控制稅負認證進項發票的,這次我們是建筑服務,稅率是9%,稅負如果是2%,而且我這個是異地施工,在異地已經預繳了2%的增值稅,那等于這2%的增值稅是沒法用進項去抵扣回來了吧,等于是我實際支付出去的了吧,那我在我機構所在地申報的時候我直接認證掉7%的進項發票,剛好到達2%的稅負,那我在機構所在地永遠不用繳納增值稅了嗎?



您好,異地預繳的2%可以抵扣,如果認證掉7%的進項發票,機構地就不需要繳納增值稅的
2019 05/28 17:55

我們單位是控制稅負認證進項發票的,這次我們是建筑服務,稅率是9%,稅負如果是2%,而且我這個是異地施工,在異地已經預繳了2%的增值稅,那等于這2%的增值稅是沒法用進項去抵扣回來了吧,等于是我實際支付出去的了吧,那我在我機構所在地申報的時候我直接認證掉7%的進項發票,剛好到達2%的稅負,那我在機構所在地永遠不用繳納增值稅了嗎?
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