問題已解決
匯算清繳多計提費用如何賬務處理



不做賬,你們沒有實際發生的費用做吧,沖回吧
2019 05/28 13:44

84785046 

2019 05/28 13:50
有費用,多計提了28780.93,同時補交所得稅217.03

maize老師 

2019 05/28 13:52
沖回,還有實際沒有發生的費用下次不要先入賬了,要不查到估計對你們罰款的

84785046 

2019 05/28 13:52
麻煩老師告知這兩項 分錄,謝謝!

maize老師 

2019 05/28 13:54
你用啥會計準則啊

84785046 

2019 05/28 13:55
企業會計準則

maize老師 

2019 05/28 13:57
那就沖回你之前借xx貸以前年度損益調整 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整,計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
補交稅款時
借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款
下次不要做,沒有發生的做這個要是稽查到會罰款,依據是實際發生的,你這個是虛列費用

84785046 

2019 05/28 14:24
處理多提費用分錄沒看明白,麻煩老師再說一下,謝謝

maize老師 

2019 05/28 14:26
你之前咋做的啊,你先回復我吧

84785046 

2019 05/28 14:35
是這樣做的老師

maize老師 

2019 05/28 14:38
那現在做借其他應付款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

84785046 

2019 05/28 14:42
好的,感謝老師耐心解答!!

maize老師 

2019 05/28 15:17
滿意請給五星好評,謝謝
