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專用發票做在4月份的帳里,沒認證5月認證,票能做在4月的帳里嗎



可以的,一般這種進項稅掛在其他應收款,5月份再轉到進項稅
2019 05/22 09:32

84784960 

2019 05/22 09:34
那我之前做的4月份的帳還需要改一下是嗎我做的是正常的應交稅費-應交增值稅-進項稅額

俞老師 

2019 05/22 09:36
要改的,您賬務做的是不對的

84784960 

2019 05/22 09:36
4月份的時候分錄應該怎么寫取得進項發票時

俞老師 

2019 05/22 10:22
您把進項稅替代成其他應收款

84784960 

2019 05/22 10:41
其他應收款待-抵扣進項稅是嗎

84784960 

2019 05/22 10:41
那我現在認證就算是5月的了吧?5月的帳里我怎么調回來呢?怎么做分錄

俞老師 

2019 05/22 10:59
借應交稅費進項稅
貸其他應收款

84784960 

2019 05/22 11:18
我現在把4月的都認證了5月就可以抵扣了是嗎?

俞老師 

2019 05/22 11:46
您把那張發票在5月份認證就可以轉到進項稅了

84784960 

2019 05/22 14:01
我這有很多張進項票,5月做賬一起結轉過來是嗎

俞老師 

2019 05/22 14:43
是的,可以一次性結轉
