問題已解決
不是我公司的員工出差到我司,我司要替他報銷往返飛機(jī)票和住宿費之類的費用,要他們提供什么樣的發(fā)票給我司呀?



需要提供住宿費發(fā)票和電子客票行程單給您公司報銷用,計入業(yè)務(wù)招待費科目核算。
2019 05/20 16:33

84785009 

2019 05/20 16:45
如果他們不提供,他們回去他們公司報銷了,由他們所在的公司開發(fā)票給我司,但是發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費,這樣可以嗎?可以的話,我司這邊要入什么科目,可以稅前扣除嗎?

84785009 

2019 05/20 16:59
如果他們不提供,他們回去他們公司報銷了,由他們所在的公司開發(fā)票給我司,但是發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費,這樣可以嗎?可以的話,我司這邊要入什么科目,可以稅前扣除嗎?.

張艷老師 

2019 05/20 19:56
1可以的
2計入管理費用等-服務(wù)費明細(xì)科目核算。可以稅前扣除的。
