問題已解決
老師,你好,請問一下,我有一張沖紅的發票,在填增值稅申報表的時候,是不是要填在(1)申報抵扣進項稅額里面,然后在(2)進項稅額轉出



您好,沖紅的發票是你收到的還是你自己開的
2019 05/16 14:54

84784999 

2019 05/16 14:55
收到的,供應商開錯了重新開,錯的那張我已經認證了

小黎老師 

2019 05/16 14:57
您好,收到紅字發票在申報表附表二中 收到的紅字發票那欄進項稅額轉出

84784999 

2019 05/16 15:00
我們是出口企業,發票都要轉為不抵扣,這張紅沖的發票是不是要轉為抵扣,然后在紅字進項轉出

小黎老師 

2019 05/16 15:12
您好,出口企業進項要問出口企業專業老師哦,這個抱歉呢

84784999 

2019 05/16 15:15
老師,我提問了問題是隨機分配給老師的,我怎么能找到出口企業專業老師來回答我得問題

小黎老師 

2019 05/16 15:17
您好,你提問的時候說 請有出口企業經驗的老師回答下 發票進項稅額的問題,你把問題描述的清楚些,方便這方面的老師及時接手
