問題已解決
你好,上月暫估了費用,借 管理費用 貸 其他應付款-暫估費用。這個月我發(fā)放工資的時候沖減,需要怎么做賬



你好,沖減暫估,然后按照實際的費用入賬哈。
2019 05/14 15:25

84784985 

2019 05/14 15:27
還是沒懂

84784985 

2019 05/14 15:28
麻煩把借貸科目寫一下

小小劉老師 

2019 05/14 17:20
借:管理費用(紅字)
貸:其他應付款——暫估款(紅字)

你好,上月暫估了費用,借 管理費用 貸 其他應付款-暫估費用。這個月我發(fā)放工資的時候沖減,需要怎么做賬
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