問題已解決
老師,請問下增值稅稅控服務費280申報的時候應填寫增值稅申報表哪一欄



您公司是一般納稅人還是小規模納稅人?
2019 05/14 09:13

84784957 

2019 05/14 09:13
第16欄對不對

張艷老師 

2019 05/14 09:15
這個是不填寫到主表第16行的。您是一般納稅人,需要填寫附表四和減免稅明細表。

84784957 

2019 05/14 09:17
添過了

84784957 

2019 05/14 09:17
主表里不體現嗎?

84784957 

2019 05/14 09:18

張艷老師 

2019 05/14 09:23
想確認一下這個280,是當期要抵減的,還是之前已經填寫過附表四和減免稅申報表?
主表會自動帶數的。

84784957 

2019 05/14 09:28
之前沒有填寫

張艷老師 

2019 05/14 09:30
那您的減免稅明細表填寫的不對,不是在期初余額欄填寫的,而是要填寫到“本期發生額”欄次的。
會在主表第23欄帶出這個280的。您試一下

84784957 

2019 05/14 09:30
好像是有留抵就不能填寫了

張艷老師 

2019 05/14 09:32
這個應該是沒有關系的,只是如果進項稅額形成期末留底的話,這個280就只填寫到“本期發生額”就是了,就是不填寫第4欄“本期實際抵減稅額”欄次。

84784957 

2019 05/14 09:33
余額是系統生成不是我自己填的

張艷老師 

2019 05/14 09:36
1、您把附表四也截圖上來?
2、您公司當期是進項大于銷項嗎?

84784957 

2019 05/14 09:37
我留到下月再抵減,應稅貨物銷售額是不包括不開票收入嗎?

84784957 

2019 05/14 09:38

84784957 

2019 05/14 09:39

張艷老師 

2019 05/14 09:41
1、您的附表四也是填寫錯的。
2、應稅貨物銷售額是不包括不開票收入嗎?--包括的,但是這個未開票收入是要填寫到附表一的。
3、您是想這個280這月抵減,還是下月抵減?

84784957 

2019 05/14 09:41
267.83,是這個數我如果280一填表就錯了我要是填寫200就可以,余67.83

84784957 

2019 05/14 09:44
下個月在抵減

84784957 

2019 05/14 09:45
填過了

張艷老師 

2019 05/14 09:46
這樣的話,您需要填寫附表四和減免明細表:“本期發生額”填寫280,“本期實際抵減稅額”填寫200

84784957 

2019 05/14 09:47
我這個月不抵減可以嗎?

84784957 

2019 05/14 09:48

張艷老師 

2019 05/14 10:07
我這個月不抵減可以嗎?--可以的,這樣的話,“本期實際抵減稅額”填寫0,此部分就會形成留底,形成下期的“期初余額”
注意您最近新上傳的那個表格,期初余額不是填寫280的,這個期初余額是上面未實際抵減,才會在下期或以后期間,自動帶到“期初余額”欄的。

84784957 

2019 05/14 10:14
三月份的時候沒有抵減留下來的,如果抵減的話會計分錄一定要做進去啊?不然抵扣額不一樣了

張艷老師 

2019 05/14 10:16
三月份的時候沒有抵減留下來的話,四月份申報表就不會有“期初余額”,所以這里您填寫錯了。
按照上面的回復填寫。
