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你好老師!匯算清繳里面的業(yè)務(wù)招待費調(diào)增5萬,需要繳納稅費嗎



如果是調(diào)增后,應(yīng)納稅所得額在彌補以前年度虧損后,還是正數(shù)的話,是需要補交稅款的
2019 05/07 20:49

84784996 

2019 05/07 20:54
江老師,如果沒有以前年度虧損為0,那么調(diào)增的5萬,需要繳納多少稅費呢

江老師 

2019 05/07 21:01
需要交的稅費是5000元,按20%減半征收

84784996 

2019 05/07 21:05
如果未分配利潤為—6萬就不需要繳納費用是嗎

江老師 

2019 05/07 21:56
這個就是可以彌補虧損,不用交稅了。
