問題已解決
不交稅不做賬務處理,但是報表要填加計抵減額的呀!這樣是不是賬與表不一致了呢?



加計抵減額當月由于沒有銷項稅,不能抵減,因此與進項稅一樣作為留抵,以后月份可以使用
2019 05/06 14:41

84784964 

2019 05/06 14:42
那我月末進行如下賬務處理:借:應交稅費-增值稅-加計抵減額,貸:其他收益對嗎?

江老師 

2019 05/06 14:44
月末可以這樣賬務處理。

84784964 

2019 05/06 14:49
那我就不做賬務處理了?

84784964 

2019 05/06 14:51
老師這邊比較急,望您諒解給予回復

江老師 

2019 05/06 14:52
可以不用做賬務處理。就是直接計在應交稅費的科目。

84784964 

2019 05/06 16:09
你好 我們企業研發費用加計扣除一直資料通過不了

江老師 

2019 05/06 16:12
是申報企業所得稅年報?

84784964 

2019 05/06 16:46
江老師,那個學員還沒有繼續回復。如有回復還請江老師賜教

84784964 

2019 05/06 16:49
老師好,營業外支出是多欄還是三欄呢

江老師 

2019 05/06 16:50
營業外支出是三欄式明細賬。
