問題已解決
老師,請教一下,收到供應商的發票,貨款還沒支付,能不能這樣做賬:借 主營業務成本 貸 應付賬款,等付款時候在做:借 應付 貸:銀行



你好,借方一般是計入庫存商品或原材料,一般不會直接計入主營業務成本核算的
2019 04/29 09:12

84784966 

2019 04/29 09:24
謝謝鄒老師,是這樣的,是供應商的產品掛在我們的網上商城售賣,客戶下單的話供應商直接發貨,然后開發票跟我們結算貨款,我們這邊實際是沒有庫存的。這張發票對應的收入我這邊已經確認了,這種情況下借方直接計主營業務成本,其實也是想表達結轉成本的意思,不知道能這樣處理嗎?

鄒老師 

2019 04/29 09:27
你好,你應當先計入庫存商品,然后銷售了結轉到成本才是的

84784966 

2019 04/29 09:36
我應該在哪個時間點計入庫存商品呢?一般都是當月銷售的,當月收款、開發票確認收入。下個月才會收到供應商的發票,然后再付款出去。請問這個賬務要怎么處理才算合理?還請老師指點,謝謝!

鄒老師 

2019 04/29 09:38
你好,在對方送貨的時候計入庫存商品
當月銷售,沒有取得發票,需要暫估入庫,然后取得發票沖銷暫估入庫,做貨物購進分錄

84784966 

2019 04/29 15:34
好的,謝謝老師的耐心解答!

鄒老師 

2019 04/29 15:34
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
