問題已解決
二、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為:【0】元;3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【220.08】元;4.您單位申報表A105000第19行第3列\"罰金、罰款和被沒收財物的損失-調增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。



您好,您實際是有交滯納金嗎
2019 04/27 10:13

84784973 

2019 04/27 10:20
沒有呀,沒有聽說,我怎么查

84784973 

2019 04/27 10:23
那這個滯納金我在匯算清繳理交行嗎,還是要單獨交

文老師 

2019 04/27 10:26
滯納金應該是原來已經交過了

文老師 

2019 04/27 10:26
只是這個需要納稅調增的

84784973 

2019 04/27 10:29
好的

文老師 

2019 04/27 10:47
OK,有問題歡迎前來咨詢
