問題已解決
1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【165.24】元;



你好,你需要按稅務局的165.24調整,這是系統全年你的滯納金自動帶出來的。
2019 05/23 16:57

84785008 

2019 05/23 17:00
已經按這個數額調整,調整后還是風險提示如初,還存在什么問題嗎

月月老師 

2019 05/23 17:01
你好,提示你的申報表沒有調整,你是填在罰沒支出里面了嗎

84785008 

2019 05/23 17:06
你好,老師,納稅調整項目已填寫,罰沒支出也填寫,還是這樣提示

月月老師 

2019 05/23 17:10
你好,我看一下你的表格。

84785008 

2019 05/23 17:13
需要哪些表格呢

月月老師 

2019 05/23 17:14
你好,納稅調整明細表格。

84785008 

2019 05/23 17:19
麻煩您看下哪里要調整

月月老師 

2019 05/23 17:21
你好,稅收滯納金那里沒有填。

84785008 

2019 05/23 17:27
這是之前的報表,實際上已填寫:19項(罰金、罰款和被沒收財物的損失)填寫:70.4;20項(稅收滯納金、加收利息)填寫:94.84

月月老師 

2019 05/23 17:28
你好,保存之后就沒有了嗎

84785008 

2019 05/23 17:37
已經保存從新打開,還是這樣的提示,所以很疑惑

月月老師 

2019 05/23 17:50
你好,你咨詢一下稅務局,是不是軟件的問題,不行就找一下專管員,或者大廳申報。
