問題已解決
2018年做了一筆費用的暫估,當時還沒有實際付款,分錄是借:管理費用 -辦公費 貸:應付賬款-暫估應付款,現在2019年4月還沒有匯算清繳取得了該筆費用的發票,款也是這個月支付的,發票我可以直接附在之前暫估的憑證后面嗎,然后這個月在做一筆分錄借:暫估應付款 貸:庫存現金嗎



您好
收到發票
借:應付賬款——暫估應付賬款
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:庫存現金
2019 04/26 17:59

84784953 

2019 04/26 18:00
要經過應付帳款過度一下是嗎?那發票我可以直接附在原來的那張憑證后面嗎

bamboo老師 

2019 04/26 18:01
發票可以附在沖暫估的分錄后面 最好通過應付過渡一下
