問題已解決
工資都是次月發上月的,計提和發放做在同一個分錄了,19.1月計提的18.12月的工資,匯算清繳的時候應付職工薪酬需要調增嗎



不需要調整增
匯算清繳之前發下去都可以
2019 04/26 10:18

84785003 

2019 04/26 10:19
嗯,那我應付職工薪酬填寫數的話,填那個數?

郭老師 

2019 04/26 10:24
稅收金額填寫2-次年1月份實際發放的

84785003 

2019 04/26 10:27
嗯,就是看實際的數是吧,需要加上1月份計提的,不是只看當年的賬

郭老師 

2019 04/26 10:33
一月份計提的?那個一月份,當年一月份的在二月份發放的不就包含了嗎

84785003 

2019 04/26 10:34
1月份計提的12月的,開始就說了啊

郭老師 

2019 04/26 10:38
那需要算進去

84785003 

2019 04/26 10:39
老師,您重新給我說下吧,我都糊涂了

郭老師 

2019 04/26 10:41
賬載金額按你所屬期看計提的借貸方都可以
一月份計提去年12月份的也算進去

84785003 

2019 04/26 10:43
但是這樣的話,和利潤表不一樣啊,利潤表不包含12月的,我不需要調增嗎費用

郭老師 

2019 04/26 10:48
不要調增費用,利潤表是調整之前的

84785003 

2019 04/26 10:49
我利潤表不包含12月的費用,為什么不調整

郭老師 

2019 04/26 10:51
你在1月份已經以前年度損益調整,你再做一次費用不就賬表不一致,費用多做了嗎?
你如果在12月份調整,那么報表就可以加上這筆費用

84785003 

2019 04/26 10:54
我沒有做以前年度損益調整,什么都沒做,就是1月份計提的12月份的工資,什么時候我說做損益調整了整個問題。

郭老師 

2019 04/26 10:58
跨年的費用在以后年度做需要以前年度損益調整科目做的

郭老師 

2019 04/26 11:00
你記使用管理費用做的,在一月份的報表里面有管理費用,那還能在去年12月份的管理費用嗎?

84785003 

2019 04/26 11:02
你的意思,對于12月份的計提我需要做個以前年度損益調整的分錄?

84785003 

2019 04/26 11:03
直接調整費用不就好了嗎?在匯算清繳的時候,我都被你完全搞糊涂了

郭老師 

2019 04/26 12:08
跨年的費用需要用以前年度損益調整科目做
