問題已解決
我19年2月份,補繳了18年12月的增值稅及附加,和滯納金,分錄怎么做,18年匯算清繳怎么將這一部分包括稅票上的金額已計入成本的轉出



你好,
借:以前年度損益調整—稅金及附加
貸:應交稅費—附加稅
借:以前年度損益調整—營業外支出
貸:銀行存款
借:以前年度損益調整—所得稅費用
貸:應交稅金—所得稅
以前年度損益調整轉利潤分配
2019 04/16 11:06

84785002 

2019 04/16 11:11
應交稅金不是有余額嗎,這樣

月月老師 

2019 04/16 11:14
你好,你再做繳納的分錄,你應該已經繳納了。

84785002 

2019 04/16 11:15
你那個第二個分錄,營業外支出是什么

月月老師 

2019 04/16 11:16
你好,營業外支出是滯納金,這個不能稅前扣除。

84785002 

2019 04/16 12:13
滯納金是放在19年的吧?也需要帶到18年的嗎

月月老師 

2019 04/16 12:22
你好,你不是18年稅金的罰款嗎。如果沒有開在一張稅票上,可以放在19年的。

84785002 

2019 04/16 13:08
是一起收的,增值稅也可以調整以前年度損益嗎?可以睡前扣除嗎?

月月老師 

2019 04/16 13:57
你好,可以一起計入2018年。滯納金不能稅前扣除。
