問題已解決
3月份開了一張紅字發票,然后就沒在開藍字發票,那么本月是不是還得做一筆沖紅這張紅字發票的成本呢假如這個開正數發票不含稅額50000元,然后開了紅字發票不含稅額是10000元,那么結轉成本時可以按5萬-1萬=4萬收入來結轉嗎還是按5萬收入結轉成本,然后在按1萬紅字收入沖一筆1萬收入的成本呢



你紅字發票在3月開的就應在3月做賬 你開紅字發票1萬 紅沖一萬的收入 也經沖一萬的成本
2019 04/05 10:13

84784983 

2019 04/05 10:16
老師我知道在3月份入賬我的意思是結轉成本的時候我是直接按5-1=4萬結轉生產成本呢,還是先按5萬結轉成本,然后再結轉下沖紅發票1萬的紅字成本呢
要是沖結轉紅字發票1萬收入的成本分錄是這樣嗎
借庫存商品
貸主營業務成本

玲老師 

2019 04/05 10:18
先結轉5萬的成本 再按紅字發票金額 紅沖一萬成本 分錄 對

84784983 

2019 04/05 10:19
哦好的謝謝老師指點

玲老師 

2019 04/05 10:20
不客氣的! 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學習愉快!

84784983 

2019 04/05 10:25
老師在請問您下百旺開的服務費發票我在一月份已經入賬到管理費用-辦公費
貸現金
但是我還沒有全額抵扣稅
這個我在以后哪個月份里都可以抵扣用是嗎

玲老師 

2019 04/05 10:45
可以 可以以后抵扣
