問題已解決
公司是小規模納稅人,2018年匯算清繳沒做。某員工于2018年借支款項12萬元,當時分錄借其他應收款貸銀行存款,然后2019年才拿發票回來報銷,發票日期全部是2018年的,現在該怎么去做賬務處理?



你好,做費用,用以前年度,沖其他應收款
2019 04/04 08:43

84784971 

2019 04/04 08:44
具體怎么做?借:以前年度損益,貸:其他應收款?

暖暖老師 

2019 04/04 08:45
是的,然后把以前年度轉入利潤分配

84784971 

2019 04/04 08:46
還是直接借管理費用,貸其他應收款?做2019年的費用嗎?

暖暖老師 

2019 04/04 08:47
做18年的,這事18年的費用

84784971 

2019 04/04 08:50
18年的,具體怎么做呢?

暖暖老師 

2019 04/04 08:52
借:以前年度損益,貸:其他應收款

84784971 

2019 04/04 08:54
那這個損益怎么結轉呀?

暖暖老師 

2019 04/04 08:55
然后把以前年度轉入利潤分配

84784971 

2019 04/04 09:06
不好意思,沒看到,是借本年利潤,貸以前年度損益?然后再結轉本年利潤到未分配利潤還是說到19年底再結轉到未分配利潤?

暖暖老師 

2019 04/04 09:12
不是,是利潤分配-未分配利利潤的
