問題已解決
你好,所屬期2月自然人系統申報個稅時候申報并已經繳納稅款,但是所屬期3月時發現2月專項扣除信息漏填,之后補填專項扣除信息后更正申報,那多繳納的個稅應該如何做會計分錄呢?



你好,可以下期繼續抵稅
2019 04/02 01:57

84785031 

2019 04/02 09:51
就是說可以不去稅務局申請退稅,直接留抵到下期扣稅款的時候抵稅,對嗎?
那這樣繼續留抵的會計分錄應該怎么做?借方是什么?貸方是什么比較合適?

暖暖老師 

2019 04/02 09:52
你不用處理,系統自動扣減

84785031 

2019 04/02 15:41
你好,這邊咨詢了我們當地的稅局,系統無法自動扣減,多繳的個稅必須申請退稅,那這樣的問題會計分錄應該怎么做,在線等。。。。著急。。。請問老師這樣的情況會計分錄應該是借方什么,貸方什么?

暖暖老師 

2019 04/02 15:44
當時繳納的紅字分錄,數字是多繳納的部分
