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其他應付款掛賬借法人款60多萬,怎么處理?庫存現金太少,平時報銷費用和發放工資都是取現的,不夠就借款,才知道代理記賬給做的已經掛賬這么多了?



這個公司賺錢了,有現金或銀行存款時再進行還款處理,如果是沒有錢還,只能掛在賬上
2019 03/29 21:04

84785027 

2019 03/29 21:36
銀行存款余額是有幾十萬,要往法人賬上打錢嗎?其實還了款還是公司的錢,賬上庫存現金余額不會多呀,麻煩老師指導下多謝

江老師 

2019 03/29 22:29
這個打款就是還其他應付款
借:其他應付款——XX法人
貸:銀行存款

84785027 

2019 03/29 22:34
我知道老師,這樣賬務處理,錢還是公司的呀,怎么辦?

江老師 

2019 03/30 09:39
這樣賬務處理了,銀行存款減少了,其他應付款減少了,就是還給法人錢了

84785027 

2019 03/30 11:39
但是,打給法人賬戶的這個錢實際是公司的呢,咋辦

江老師 

2019 03/30 11:40
你不是說還法人的借款嗎?就是前期法人的墊支了款項給公司用了

84785027 

2019 03/30 11:41
代理記賬是這么做的帳,實際沒有欠款的

江老師 

2019 03/30 11:42
就是是現在外賬已是欠法人的款,只能按外賬進行調賬處理,如果是不欠款,金額較小的話,可以做營業外收入平賬

84785027 

2019 03/30 11:45
其他應付款已經60多萬了,我想問的是,有什么辦法慢慢沖?

江老師 

2019 03/30 11:48
這個可以還款處理,或者是做營業外收入,或者是沖銷前期錯誤的憑證

84785027 

2019 03/30 11:53
怎么做沖銷前期錯誤憑證,麻煩老師給詳細寫下

江老師 

2019 03/30 11:55
這個就是看外賬,代賬會計的賬務處理了。

84785027 

2019 03/30 20:22
老師,現在帳拿回來了,怎么處理?

江老師 

2019 03/30 20:34
這個就是看外賬的賬務處理了。有錯誤的憑證,就用賬務處理進行更正

84785027 

2019 03/30 20:50
怎么更正呢老師,沖銷其他應付款貸方怎么記賬?庫存現金又少

江老師 

2019 03/30 21:26
這個就是需要看其他應付款是如何做賬務處理的,如果的確是老板墊支的款項,就不能沖

84785027 

2019 03/31 14:25
不是老板墊款的,之前會計做的是借庫存現金,貸其他應付款,怎么更正?

84785027 

2019 03/31 14:25
不是老板墊款的,之前會計做的是借庫存現金,貸其他應付款,怎么更正?

江老師 

2019 03/31 14:49
這肯定是說明庫存現金是不是做成負數了,才做此筆分錄。收到庫存現金,確保庫存現金是正數
