問題已解決
建筑工程異地項目部,發現這邊的計提工資和發放工資用的是一個工資表。應發工資是61050,代扣個稅是555.75,代扣個人社保是3213.8,實際發57280.45.之前是這樣做的。計提:借:工程施工——人工費57280.45 其他應收款——3769.55 貸:應付職工薪酬——工資61050發放:借:應付職工薪酬——61050 貸:庫存現金57280.45 其他應收款3769.55這樣對嗎?



同學。你這樣少計提了工資。
借:工程施工-合同成本-人工費 61050
貸:應付職工薪酬 57280.45
其他應收款 3213.8
應交稅費 555.75
借:應付職工薪酬 57280.45
貸:庫存現金 57280.45
2019 03/29 09:27

84784966 

2019 03/29 10:08
其他應收款先減少,后增加?

陳詩晗老師 

2019 03/29 10:14
計提的時候你是按應發計提,不是實發計提。同學。
