問題已解決
17年6月購入的固定資產,當時發票未做賬未抵扣怎么做賬務處理,



你好,如果不能抵扣了,就價稅合計直接進固定資產處理。按照已經使用的月份,調整折舊和如當年的折舊入單年成本,其他年度,可以通過以前年度調整處理。希望回復對你有幫助。謝謝
2019 03/28 23:15

84784969 

2019 03/29 18:52
老師,其他年度累計折舊的會計分錄怎么做

克江老師 

2019 03/29 19:12
借:以前年度損益調整貸:累計折舊

84784969 

2019 03/29 19:13
老師,補計提折舊不可以嗎

克江老師 

2019 03/29 19:19
可以,最好是調整入賬原值。后按照剩余年限折舊計入成本、

84784969 

2019 03/29 19:32
好的,謝謝老師

克江老師 

2019 03/29 19:42
不用客氣。謝謝...希望給個好評
