問題已解決
收到以前年度的發票,這個要怎么做分錄呢?



你好,發票的內容具體是?
2019 03/28 15:22

84785033 

2019 03/28 15:24
好幾張,有電話費、機票、機票、勞保費等

鄒老師 

2019 03/28 15:24
你好
借;以前年度損益調整 貸;銀行存款等科目

84785033 

2019 03/28 15:25
那我就寫成現金了,因為這個是付的現金

鄒老師 

2019 03/28 15:25
你好,付的現金,貸方就寫庫存現金科目就是了

84785033 

2019 03/28 15:27
對了,這個以前年度損益期末會有余額嗎?還是要結轉,如果結轉的話,會計怎么處理?

鄒老師 

2019 03/28 15:30
你好,期末不會有余額,結轉分錄是
借;利潤分配——未分配利潤 貸; 以前年度損益調整
