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收到聯營開來的發票怎么做賬



您好,具體是什么業務,你跟他買東西的嗎
2019 03/28 12:20

84784978 

2019 03/28 12:21
超市聯營的紅酒,對方開來一月份的銷售票

文老師 

2019 03/28 12:35
您是餐飲公司是嗎,還是超市

84784978 

2019 03/28 12:38
超市

文老師 

2019 03/28 12:42
那是不是餐飲公司在你們超市買的紅酒,然后給你提供紅酒的聯營方拿過來的這個發票,實際是他直接開給餐飲公司的是嗎

84784978 

2019 03/28 12:44
不是我們是超市,但是我們的名字是餐飲公司寶雞分公司,我們經營個超市上海那個公司是和我們聯營紅酒的

文老師 

2019 03/28 12:49
那就是他給你提供紅酒,然后您再銷售紅酒是吧,

84784978 

2019 03/28 12:55
是的,我們負責銷售紅酒,他給開的票

文老師 

2019 03/28 13:01
那您就應該是借庫存商品 進項稅額貸應付賬款

84784978 

2019 03/28 13:06
我做購進商品,還要結轉成本嗎?

文老師 

2019 03/28 13:08
銷售以后再結轉成本

84784978 

2019 03/28 14:23
這是一月份銷售的,現在才把票開過來,成本這塊怎么結轉呢

文老師 

2019 03/28 19:35
那你一月份的時候怎么結轉成本的呢?應該來說你一月份先暫估入庫,結轉成本,然后現在來了發票先紅中暫估,然后再根據發票正常入賬,如果發票和暫估的有差額的話,再調整成本
