問題已解決
一月和二月的工資計提的多了,這個月怎么調賬



你好 計提分錄不變 金額負數沖多計提的金額即可
2019 03/26 15:29

84785041 

2019 03/26 15:30
對嗎老師

meizi老師 

2019 03/26 15:36
你好 看下第四欄是什么科目 只有數字哪。。。 上面的那個分錄是對的

84785041 

2019 03/26 15:37
老師您看下

meizi老師 

2019 03/26 15:38
嗯 分錄是對的 只是多計提了 你調整了一筆1月和2月的嘛

84785041 

2019 03/26 15:39
是的老師,我一月和二月都多計提了

meizi老師 

2019 03/26 15:40
嗯 那分錄是對的哈 就這樣調整即可

84785041 

2019 03/26 15:44
老師還有,之前庫存商品入賬時候錢少入了,之前入的小米5元,現在要給商家結賬了,要按6元結算,等于是我結轉成本也錯了,現在怎么改呀。要把以前所有錯的憑證全部紅沖?

meizi老師 

2019 03/26 15:50
你好 之前是好久的帳呀 跨年沒

84785041 

2019 03/26 15:52
現在這個商品沒跨年

meizi老師 

2019 03/26 15:54
你好 那你就紅沖 重新結轉

84785041 

2019 03/26 16:02
如果跨年了怎么辦呀

meizi老師 

2019 03/26 16:04
跨年了走以前年度損益調整

84785041 

2019 03/26 16:05
這個怎么調整呀

meizi老師 

2019 03/26 16:10
少結轉的補結轉 借以前年度損益貸方庫存商品 借方未分配利潤貸方以前年度損益

84785041 

2019 03/26 16:13
老師少結轉的補的時候應該是借庫存商品貸以前年度損益吧?

meizi老師 

2019 03/26 16:19
你好你不是少結轉了成本了嗎 你正常發生銷售結轉成本分錄應該是 借方主營業務成本貸方庫存商品 現在跨年補結轉 把損益科目用以前年度損益替代即可
