問題已解決
這個月開票有100萬,而成本大概只有30萬,為了降低利潤,可以預提費用嗎



可以先暫估成本 現在費用不預提
2019 03/22 13:08

84784982 

2019 03/22 13:13
請問老師分錄怎么寫

玲老師 

2019 03/22 13:15
先估成本 借 主營業業務成本 貸庫存商品

84784982 

2019 03/22 14:17
老師,那后面該怎么做帳呢

玲老師 

2019 03/22 14:23
后面需要回來發票 最晚是匯算清繳 前回來發票 不回來發票的就交所得稅 你這樣做就是報度能少交

84784982 

2019 03/22 16:01
發票回來后是不是借:主營業務成本 負數 貸:庫存商品負數,沖掉原先的分錄,再按發票實際金額做借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:庫存商品

玲老師 

2019 03/22 16:24
你前面要暫估后面回來發票把發票直接貼在憑證后面就行
