問題已解決
供應商給的返利應該怎么做分錄?



您好
供應商給的返利是實物還是貨款
2019 03/18 12:39

84785038 

2019 03/18 12:44
貨款

bamboo老師 

2019 03/18 12:47
借:庫存商品 借方紅字
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字
貸:銀行存款 借方藍字

84785038 

2019 03/18 13:48
如果是這樣庫存商品就減少了。庫存就不準了

bamboo老師 

2019 03/18 13:49
減少庫存商品金額 不減少數量

84785038 

2019 03/18 13:54
那就直接用手工錄憑證,借:銀行存款
貸:庫存商品。金額

84785038 

2019 03/18 13:55
如果不走采購退貨的話庫存就不會減少。

84785038 

2019 03/18 13:56
我們用金蝶軟件,這樣操作可以嗎? 以前會計上返利都是借:銀行存款,貸營業外收入~返利。

84785038 

2019 03/18 13:57
內賬

bamboo老師 

2019 03/18 14:00
返利正規的話應該是沖減入庫成本跟進項稅額的
如果您要像上面那樣寫分錄也可以的

84785038 

2019 03/18 14:05
好的,謝謝

bamboo老師 

2019 03/18 14:06
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您

84785038 

2019 03/18 14:16
那就是,借:銀行存款
貸:主營業務成本-返利
應交稅費-應交增值稅進項稅額
我這個返利能寫在這主營業務成本后面嗎?

bamboo老師 

2019 03/18 14:17
你直接用返利沖減成本 是么 也可以的

84785038 

2019 03/18 14:19
成本少了,那要交的稅就會更多?

bamboo老師 

2019 03/18 14:20
是的 就是這個意思

84785038 

2019 03/18 14:21
那老板就會不高興了,

bamboo老師 

2019 03/18 14:23
那這樣的話 您就計入營業外收入吧 或者返利不走公賬 不體現

84785038 

2019 03/18 14:24
好的,謝謝

bamboo老師 

2019 03/18 14:25
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
