問題已解決
委外加工,加工費暫估的時候,A品項多暫估了100,B品項少暫估了30,總的多暫估了70,收到發票先負數沖暫估,再做正確分錄,那差額掛在了委托加工物資的貸方,這個要怎么處理呢



你好,先沖原來暫估的數字,不管多少,再根據發票做正確的
2019 03/14 13:41

84785002 

2019 03/14 14:02
加工費暫估的我充暫估了,是委托加工物資的差異

暖暖老師 

2019 03/14 14:03
多了就沖了可以,做了多少沖多少

委外加工,加工費暫估的時候,A品項多暫估了100,B品項少暫估了30,總的多暫估了70,收到發票先負數沖暫估,再做正確分錄,那差額掛在了委托加工物資的貸方,這個要怎么處理呢
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