問題已解決
跨年度掛暫估入庫有影響嗎



你好,之后有按規定沖銷暫估入庫嗎?
2019 02/22 16:08

84785003 

2019 02/22 16:10
2019年有購進發票有紅沖暫估的,但是還有好多沒有充完

鄒老師 

2019 02/22 16:10
你好,次月就需要對之前暫估的沒有取得發票的沖銷暫估的

84785003 

2019 02/22 16:11
但是沒有那個多的發票,要如何解決

鄒老師 

2019 02/22 16:12
你好,把暫估沒有發票的沖銷就是了

84785003 

2019 02/22 16:13
能給我詳細的分錄嗎?我之前暫估入庫掛著30萬,但是發票才開來4萬,要如何充跨年的這筆

鄒老師 

2019 02/22 16:15
你好
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 30萬
根據發票入賬
借;庫存商品或原材料 4萬 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目

84785003 

2019 02/22 16:18
但是發票都才有4萬,就能沖30萬嗎?

鄒老師 

2019 02/22 16:19
你好,發票只有4萬就必須把之前暫估的30萬全部沖銷的

84785003 

2019 02/22 16:19
但我庫存沒有那個多嘛

鄒老師 

2019 02/22 16:20
你好,是你之前多暫估造成的?

84785003 

2019 02/22 16:21
之前暫估的被我結轉成本了,要如何更正,但是已經跨年度了

鄒老師 

2019 02/22 16:22
你好,沖銷多結轉的成本
借;庫存商品 貸;以前年度損益調整——主營業務成本

84785003 

2019 02/22 16:24
我2019年,購進發票有60000多,是不是要先紅沖這部分的暫估

鄒老師 

2019 02/22 16:24
你好,需要把之前暫估全部紅沖,然后根據發票做購進分錄

84785003 

2019 02/22 16:25
就是我和你說的,現在暫估入庫的賬上掛著30多萬,但是庫存沒有那個多,要如何先充這部分

鄒老師 

2019 02/22 16:27
你好,按30萬沖銷暫估,然后根據取得 發票做購進分錄就是了

84785003 

2019 02/22 16:29
是不是不需要用紅字充

鄒老師 

2019 02/22 16:31
你好,可以是之前暫估相同分錄,金額負數
也可以是相反分錄,金額正數

84785003 

2019 02/22 16:48
就是充回后庫存商品為貸方,一直要如何做

鄒老師 

2019 02/22 16:48
你好,那就只能繼續暫估,使得庫存不得為負數

84785003 

2019 02/22 16:58
那不是之前暫估結轉銷售成本也要做

鄒老師 

2019 02/22 16:59
你好,如果之前結轉的成本數據有錯誤,也需要調整的

84785003 

2019 02/22 17:01
因為之前是根據暫估多少來結轉成本的,現在的分錄要如何寫

鄒老師 

2019 02/22 17:01
你好,沖銷多結轉的成本
借;庫存商品 貸;以前年度損益調整
