問題已解決
申報報表時,填寫應(yīng)收賬款欄次,他的期末余額未赤字,則需要把應(yīng)收賬款的明細科目的借方余額填在應(yīng)收賬款欄,而應(yīng)收的明細科目有貸方的余額調(diào)到預(yù)收賬款欄次嗎?還是直接將期末余額未赤字的數(shù)字直接填應(yīng)收賬款欄呢?



則需要把應(yīng)收賬款的明細科目的借方余額填在應(yīng)收賬款欄,而應(yīng)收的明細科目有貸方的余額調(diào)到預(yù)收賬款欄次
2019 02/15 23:36

84784973 

2019 02/16 06:36
老師,這樣填的話會和財務(wù)報表的期末數(shù)不一樣了

老劉 

2019 02/16 07:46
財務(wù)報表也應(yīng)該這樣填寫

84784973 

2019 02/16 09:05
財務(wù)報表是自動生成的。如果就按未赤字的期末余額填,可以嗎?

老劉 

2019 02/16 12:53
財務(wù)報表不是自動生成的,是根據(jù)財務(wù)軟件中的公式,所以應(yīng)該是公式有問題。

84784973 

2019 02/16 13:17
那我能按照應(yīng)收的期末數(shù)填嗎,不去考慮應(yīng)收的借貸明細余額?

老劉 

2019 02/16 13:20
應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款都需要分析填列,不能只根據(jù)余額
