問題已解決
如果拿來的發票是全年的總額和去年計提的營業費用,房租費金額不一樣,得怎么處理?



你好,差額可以計入以前年度損益調整或利潤分配
2019 02/11 12:28

84785035 

2019 02/11 12:30
如果,去年計提的是借:營業費用20萬,貸:其他應付款,20萬。今年來的是24萬的發票。我得怎么做分錄呢?

84785035 

2019 02/11 12:31
而且來的發票是專票,去年計提費用的時候,沒計提稅金這塊

徐阿富老師 

2019 02/11 12:33
你好,1,借其他應付款20萬,借以前年度損益調整4萬,貸銀行存款24萬。2,專票的,把進項稅額做出來就好,你計提時肯定是不用考慮稅票問題的。

84785035 

2019 02/11 12:54
老師,如果是去年計提的24萬,今年開的發票是含稅20萬呢?怎么做分錄?

徐阿富老師 

2019 02/11 14:05
你好,那就是借其他應付款24萬,貸以前年度損益調整4萬,貸銀行存款20萬

84785035 

2019 02/11 16:23
老師,請問一下,我們是企業,租用的是個人的房子,土地使用稅是我們承擔的,入我們的營業費用,那房產稅是不是得個人出租方承擔,但講明了說是這部分錢,也讓我們承擔,還有他的個人所得稅也是,那我們代開的發票后,這部分房產稅和個人所得稅,我們得怎么入賬?做分錄呢?

徐阿富老師 

2019 02/11 17:03
你好,這個如果發票抬頭是個人的,應該計入營業外支出,不能稅前扣除的,借營業外支出 貸銀行存款

84785035 

2019 02/11 17:11
發票抬頭,是我們公司名,找的稅局代開的。

徐阿富老師 

2019 02/11 17:33
你好,房產稅可以稅前扣除,計入稅金及附加,個稅不能稅前扣除,計入營業外支出
